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我校完成2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作
中共天水市委党校  www.zgtsswdx.com 时间:2023-07-03 10:45:08 来源:中共天水市委党校

  按照《天水市财政局关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》精神,我校根据内部控制管理工作实际,认真学习文件精神,严格按照《通知》具体要求,精心组织,扎实开展对一年来内控管理工作总结及报告编报工作。
  一是加强组织领导,压实工作责任,认真做好编报工作。内部控制管理是规范行政事业单位内部经济和业务活动,强化对单位内部权力运行制约的重要机制。学校高度重视内部控制管理,成立了内部控制领导小组及办公室,健全工作机制,进一步强化内控监督主体责任。根据内控报告编报工作要求和学校工作职能分工,由财务处牵头,认真做好内控报告编报工作,并以此为契机,积极推进我校内部控制体系建设,进一步加强内部控制工作。
  二是加强审核检查,提高编报质量,完整规范上报。我校根据2022年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效,以能够反映我校内部控制真实情况的相关材料为支撑,坚持以全面性、重要性、制衡性、适应性为原则,紧紧围绕内部控制报告中单位层面内部控制建设情况、业务层面内部控制建设情况、信息系统层面内部控制建设情况等内容,科学准确编制我校2022年度行政事业单位内部控制报告,做好内部控制报告与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等报表的数据衔接,确保同口径数据的协调一致性。同时, 加强报告自审, 确保内部控制报告材料规范,上下年数据变动合理,业务数据准确,数值型指标合理。
  三是强化分析应用,防范风险隐患,提高内控监管。进一步强化落实以报促建,以评促改的工作机制,针对内部控制报告反映的薄弱之处,认真对照检查,深刻剖析反思,进一步完善单位内部控制体系。将内部控制贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对学校经济活动的全面控制,关注重点经济活动和风险环节,将预算业务、财务收支、采购业务、固定资产、建设项目、合同管理、监督与评价为重点监控对象,注重在部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督,确保我校内部控制管理决策的有效性和执行力。
  截至目前,我校已全面完成2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作。


监制:李东前
撰稿:蒲 华 审核:周 月

 

 

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